PG Doetinchem Hofkerkgemeente
A. Algemene gegevens
| Naam ANBI | Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard van de Protestantse Gemeente te Doetinchem – Hofkerkgemeente (Wijk 2) |
| Telefoonnummer | (06) 43 07 98 70 |
| RSIN/Fiscaal nummer | – |
| Kamer van Koophandel | 32163950 |
| Website | https://www.pg-doetinchem.nl/pastoraatsgemeente – Hofkerkgemeente (Gereformeerde Bond) – |
| frankvns1993@gmail.com | |
| Adres | Hofstraat 34 |
| Postcode | 7001 CD |
| Plaats | Doetinchem |
| Postadres | – |
| Postcode | – |
De Protestantse gemeente te Doetinchem is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’.
De Hofkerkgemeente (Wijk 2) is een Wijkgemeente van bijzondere aard, van de Protestantse gemeente Doetinchem op Gereformeerde grondslag.
De Protestantse gemeente Doetinchem is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Doetinchem.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In de Hofkerkgemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de wijkgemeente.
Het College van kerkrentmeesters van deze wijkgemeente telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de wijkgemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).
C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk ‘de roeping van kerk en gemeente’.
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk (klik hier).
E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Concrete beschrijving van de activiteiten die zijn uitgevoerd.
- Diversen werkzaamheden i.v.m. verhuur zijvleugen aan Kindernet.
- Wekelijkse/jaarlijkse schoonmaak middels schoonmaakrooster
- Uitbreiding diversen technische installaties t.b.v. beamerteam.
- Aanschaf nieuwe collectezakken
- Aanschaf Skipio platform
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Bijzonderheden t.a.v. de begroting:
- Verhuur van zijvleugel aan Kindernet voor minimaal periode van 5 jaar.
- Extra gift v.e. gemeentelid t.b.v. rentebetaling leningen geldt t/m 2027 (Nieuwe overeenkomst).
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom 2024 begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Normaliter gebruiken gemeenten en diaconieën voor de publicatie van de financiële gegevens de ‘ANBI-pagina’ uit FRIS. Aangezien de Hofkerkgemeente geen toegang heeft tot FRIS, worden de gegevens in onderstaande format gepubliceerd die niet is gekoppeld aan FRIS.
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
| Protestantse Stichting Hofkerkgemeente te Doetinchem | ||||
| FRIS | 2026 | 2025 | 2024 | |
| code | Begroting | Begroting | Werkelijk | |
| B A T E N rekeningen | ||||
| 80.20 | Verhuur kerk | 3.720 | 3.720 | 3.795 |
| Verhuur zijvleugel | 23.268 | 26.400 | 17.800 | |
| Voorschot energie zijvleugel inclusief verrekening (Kindernet) | 4.800 | 0 | 1.771 | |
| 83.10 | Giften kerkbalans | 37.500 | 31.000 | 31.189 |
| 83.20 | Collecten kerk + pastoraat & eredienst | 16.500 | 16.000 | 14.913 |
| 83.30 | Giften aankoop kerkgebouw | 240 | 240 | |
| 83.30 | Overige giften | 1.000 | 1.600 | 2.104 |
| 83.99 | Extra gift t.b.v. rentebetaling leningen 1) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 83.99 | Opbrengst acties | 2.500 | 2.000 | 0 |
| 85.10 | Teruggaaf energie(belasting) | 750 | 750 | 600 |
| 85.30 | Rentesubsidie Bureau Steunverlening 2) | 0 | 0 | 0 |
| 85.30 | Rentesubsidie PKN | 0 | 0 | 0 |
| 95.10 | Diverse | 0 | 0 | 266 |
| 95.40 | Erfenis | 25.000 | 0 | |
| Totaal van Baten | 118.278 | 84.710 | 75.438 | |
| L A S T E N rekeningen | ||||
| 40.22 | Gemeentelijke belastingen | 750 | 800 | 649 |
| 40.23 | Verzekeringen | 1.500 | 2.250 | 1.569 |
| 40.24 | Energie (inclusief verbruik huurder Kindernet) | 8.556 | 10.600 | 7.430 |
| 40.24 | Water | 252 | 250 | 204 |
| 40.27 | Reservering onderhoud | 10.500 | 7.775 | 7.775 |
| Extra reservering verbouwing zijvleugel ivm verhuur | 0 | 0 | 5.000 | |
| Onderhoud orgel | 2.500 | 0 | 0 | |
| Onderhoud audiovisuele installatie | 250 | 0 | 0 | |
| 41.93 | Aanschaf klein inventaris (Cie v. Beheer) | 500 | 500 | 81 |
| 42.20 | Afschrijving kerk | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42.90 | Afschrijving pijporgel | 1.750 | 2.000 | 2.000 |
| 42.97 | Afschrijving audiovisuele installaties | 1.750 | 4.100 | 3.317 |
| Afschrijving inventaris (zat t/m 2025 samen in post installaties) | 2.588 | 0 | 0 | |
| Afschrijving zonnepanelen | 748 | 748 | 748 | |
| 43.32 | Pastoraat, mentoraat en catechese | 10.000 | 6.000 | 8.757 |
| 43.33 | Preekbeurten | 19.000 | 19.000 | 17.627 |
| Formatieplaats (samenwerking Gemeente Doetinchem-Apeldoorn-Doetinchem) | 1.510 | 0 | 1.510 | |
| 44.99 | Diverse (overige) | 800 | 500 | 688 |
| Diverse (declaratie keuken) | 1.500 | 1.500 | 908 | |
| Diverse (geschenken, activiteiten ouderen en gemeente) | 2.000 | 4.500 | 1.070 | |
| Activiteiten jeugd | 1.000 | |||
| Kosten makelaar verhuur zijvleugel | 0 | 0 | 4.182 | |
| 45.10 | Quotum | 2.000 | 2.500 | 2.011 |
| 45.60 | Solidariteitskas | 425 | 425 | 360 |
| 45.99 | Ledenadministratie kerkelijk bureau | 600 | 625 | 600 |
| 47.80 | Kerkdienstgemist + abonn. kerkbeamer + Scipio | 3.000 | 2.000 | 1.700 |
| 47.81 | Drukwerk Hofbode + printen jeugdwerk | 700 | 550 | 684 |
| 47.99 | XS4ALL | 810 | 800 | 759 |
| 48.11 | Kosten Rabobank | 950 | 1.040 | 718 |
| 48.20 | Rente lening kerkgebouw | 3.640 | 3.800 | 3.960 |
| 48.20 | Rente lening pijporgel | 44 | 143 | 144 |
| 48.99 | Kosten SKG | 0 | 50 | 50 |
| 50 | ||||
| Totaal van Lasten | 86.673 | 79.456 | 81.501 | |
| Saldo Baten -/- Lasten | 31.605 | 5.254 | -6.063 | |
| 95.10 | Gift steunfonds Ger. Bond 3) | |||
| Overschot (+) / Tekort (-) | 31.605 | 5.254 | -6.063 | |
| 1) Extra gift v.e. gemeentelid t.b.v. rentebetaling leningen geldt t/m 2027 (Nieuwe overeenkomst) | ||||
| 2) Rentesubsidie Bureau Steunverlening geldt t/m jan. 2023 | ||||
| 3) Gift GB van max. € 5.000,- / jr. i.g.v. een tekort; geldt voor 2019 t/m 2022. Ook over 2023 mogen ontvangen. | ||||
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Nadere toelichting:
Het resultaat over 2024 is weliswaar wat negatiever uitgevallen dan oorspronkelijk begroot, echter zijn er veelal positieve ontwikkelingen rondom de financiële situatie van de Hofkerkgemeente te benoemen. Onderstaand volgt een toelichting op de baten en lasten over de jaarrekening van 2024.
Baten
Als gemeente zijn wij dankbaar voor de positieve ontwikkeling van de baten waarop wij directe invloed kunnen uitoefenen. Naast een lichte toename in het aantal gemeenteleden zien wij een structurele groei in de bijdragen ten behoeve van Actie Kerkbalans. Hier zijn wij als gemeente zeer dankbaar voor. De opbrengsten uit de collecten zijn in 2024 op een stabiel niveau gebleven. Wij verwachten echter dat deze inkomsten in 2025 een lichte stijging zullen vertonen, mede dankzij de invoering van het Scipio-platform, dat het geven vergemakkelijkt.
De meest significante ontwikkeling aan de batenzijde betreft de verhuur van de zijvleugel van ons kerkgebouw aan Kindernet. Deze organisatie blijkt tot op heden uitstekend te passen binnen de bestemming van het gebouw. Deze samenwerking biedt de gemeente niet alleen financiële continuïteit, maar creëert ook ruimte om in de komende jaren verder te bouwen aan onze missie: Het zijn van een gemeente van God.
Lasten
Ondanks de positieve ontwikkelingen aan de batenzijde constateren wij 2024 ook een stijging van de lasten. Onderstaand volgt een beknopte toelichting op de voornaamste oorzaken van deze stijgingen:
- Energiekosten:
Door de verhuur van de zijvleugel zijn de energielasten aanzienlijk toegenomen. De toegenomen gebruiksintensiteit van het gebouw leidt logischerwijs tot hogere verbruiks- en aansluitkosten. - Reservering onderhoud:
Naast de reguliere jaarlijkse reservering van € 7.775,- is een aanvullende voorziening getroffen voor aanpassingen in het kader van de verhuur van de zijvleugel. Conform de meerjarenbegroting zullen de komende jaren diverse onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw plaatsvinden. Hiervoor zullen extra voorzieningen worden opgenomen. - Pastoraat en preekbeurten:
De kosten voor pastoraat en preekbeurten zijn grotendeels gestegen als gevolg van indexeringen conform de landelijke uitvoeringsbepalingen. Daarnaast nemen de voordelen van gereduceerde preekvergoedingen voor onze gemeente af. Vanaf heden zullen wij in de begroting dan ook rekening moeten houden met doorbelasting van de volledige preekvergoeding. De vergoeding voor de samenwerking tussen de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem is als afzonderlijke post opgenomen.
